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现代企业的税收压力大,公司运业过程中难以取得进项那么如何有效的减少税负压力?在现目前金税三期的监控下,通过“总部经济招商”模式在税收优惠政策地注册公司、企业,享受当地税收政策是最安全、最合法的一种方式。具体怎么操作?是成立有限公司还是个人独资企业就需要老板自己综合考虑,今天主要就是介绍公司运营中常见的几种情况,以及能够享受到的税收政策。
一、小规模个人独资企业核定征收政策
个人独资企业是现在很多朋友常用的一种节税工具,有灵活性高、注册注销简单、节税效果明显被广大的老板熟知。
个人独资企业免交企业所得税,不需要缴纳分红税、不需要年底汇算清缴、经营模式比较灵活,不需要企业实体入驻,但是有实际办公工位、且企业总税负较低,入驻园区(上海、山东、河南等)享受核定征收,小规模纳税人个人独资增值税3%(2020是1%),个人经营所得税0.5%-2.19%,综合税率在5%以下。
一般企业缺少进项成本,但是有实际业务发生,账目利润过高,税收压力增大,这个时候可以在税收园区成立小规模纳税人个人独资企业,享受税收园区的核定征收,把进项缺口部分的业务分包到园区成立的个人独资企业纳税,按照综合核定10%,综合税率5%计算的话,500万的业务在缴纳25万的税金后就可以直接转入个人独资企业法人的私人账户自由支配。可以开具增值税专用票据。
比如:一家jian筑设计公司每年营业额600万,减去各项成本,剩余利润300万,所面临的查账征收25%企业所得税就是75万,那么如何才能解决成本低利润高导致的所得税偏高的问题呢?
解决方案:通过入驻上海园区成立一家个人独资企业,跟主体企业进行业务往来,提供jian筑设计服务,每年收取主体公司200万的设计服务费,开具正规服务票据给主体公司,个独公司按核定征收只需缴纳2.84万的个人所得税,主体公司只需要缴纳25万企业所得税,所得税差不多节约70%!
比如像某些现代服务行业、医药咨询行业、企业管理咨询、营销策划、jian筑设计、技术服务、信息咨询、会议展览、各类设计服务类型的企业等等,成本低利润高,想解决企业所得税,那么利用个人独资企业核定征收是最为适合的。
除了小规模纳税人核定,还有一般纳税人核定,同样是按照10%进行核定,但是需要有一定的进项证明。
二、有限公司税收奖励扶持政策
有限公司同样存在增值税、企业所得税压力大的情况,这个时候如果业务量非常大的情况几千万的纳税,又缺少进项,通过个人独资企企业来解决就显得麻烦了,个人独资企业承接业务的能力有限,每家个人独资企业只能解决500万的业务量,要是自身业务量大,又不想成立多个个人独资企业,可以选择在税收园区成立有限公司,以分公司、子公司的形式入驻园区,把原有公司中的销售、采购的业务分离出来,享受税收扶持政策的同时,对外承接业务更具有优势。
有限公司享受的政策:
增值税扶持地方留存(50%)的50%~70%
企业所得税奖励扶持地方留存(40%)的50%-70%
专业做税收政策,企业进项缺少、分红税压力问题都可以交流,直接对接税收园区税收政策