银川市审计局通过公开征集审计项目计划的意见和建议,科学制定年度审计项目计划,有效推进审计监督全覆盖。同时,加强对重点领域、重点部门和重点资金的审计监督,确保审计工作的针对性和实效性。
二、规范审计工作流程银川市审计局在审计工作中,注重规范审计工作流程,提高审计质量和效率。通过制定详细的审计计划、明确审计范围和目标、严格执行审计程序等措施,确保审计工作的规范性和严谨性。
三、推动审计技术应用银川市审计局积极探索应用大数据审计技术等现代信息技术手段,提高审计效率和准确性。通过对国库集中支付、预算指标、单位财务账套等财务电子数据进行分析,揭示决算数据账表不符、非税收入未上缴等问题,有效提升了审计工作的科技含量和智能化水平。
四、强化审计整改落实银川市审计局将审计整改作为规范财政财务管理、维护经济运行安全和促进高质量发展的有力抓手。建立健全审计查出问题整改长效机制,推动审计监督与纪检、巡视巡察监督协调贯通,提高监督实效。同时,加强对被审计单位整改情况的跟踪和督促,确保审计发现的问题得到及时整改和纠正。
五、完善审计制度银川市审计局不断完善审计制度,为审计工作提供有力的制度保障。例如,银川市国资委发布了《银川市属国有企业财务决算审计管理办法》,规范了市属国有企业财务决算审计工作的流程和要求,提高了企业财务信息的真实性和准确性。
六、加强内部审计工作银川市国资委加强对市属国有企业内部审计工作的指导和监督,要求企业履行内部审计工作主体责任,制定企业内部审计工作制度,编制企业年度内部审计工作计划等。这些措施有助于加强企业内部监督和风险防控,确保企业财务管理、会计核算和生产经营活动符合国家各项法律法规要求。